按照交通控股集團要求,為進一步加強集團下屬各子公司會計核算規(guī)范性,提高核算質(zhì)量。8月25日,由集團財務融資部抽選各權屬單位財務人員成立檢查組在集團四樓會議室進行集中檢查。
集團檢查組人員首先現(xiàn)場檢查了明茂公司及其權屬單位港嘉公司、明茂汽車銷售公司2023年4月-6月份會計憑證、會計賬簿、會計報表、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表。接著檢查了2023年1月-6月份會計檔案歸檔情況資料、融資合賬資料,以及銀行賬戶開設、注銷情況資料。最后,對本單位2023年開展的財務管理檢查資料、2022年度及2023年度內(nèi)外部審計報告涉及財務方面的問題整改資料等也進行了一次全面檢查。
集團檢查組人員檢查過程中對發(fā)現(xiàn)的問題做了詳細記錄,用以評價監(jiān)督明茂公司及其權屬單位對集團下發(fā)的財務相關制度和流程的貫徹和實施,確保集團資產(chǎn)和財務收支的安全、合法、合規(guī),規(guī)避財務重大風險,規(guī)范各項管理,并達到提升財務工作水平的目的。
